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集團審計部啟動2025年度內(nèi)部審計預審工作
發(fā)布時間:2025-11-14作者:審計部瀏覽人數(shù):
為強化集團內(nèi)部控制,前瞻性識別與防范風險,根據(jù)年度工作計劃安排,集團審計部于近日啟動2025年度內(nèi)部審計預審工作。

本次預審工作聚焦集團重點板塊和重要項目,采取就地審計的方式,深入業(yè)務一線,圍繞2025年第三季度及以前的會計憑證、賬簿、報表等關鍵資料開展全面、細致的審查。通過現(xiàn)場訪談與資料核查,及時發(fā)現(xiàn)潛在問題與風險苗頭,提出切實可行的改進建議,推動問題閉環(huán)整改。
年度審計預審工作的開展,標志著集團審計職能由傳統(tǒng)的事后監(jiān)督向事前預警、事中控制延伸,體現(xiàn)了風險導向審計理念的持續(xù)深化。下一步,集團審計部將進一步強化審計工作的前瞻性與價值導向,提升審計服務質效,為集團高質量發(fā)展提供有力保障。
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